岗位职责:
1、参与内控风险评估,确定重大风险领域,对相关任务进行优先级排序,制定对应工作计划;对内控特定领域的风险管控有一定认知和沉淀;
2、开展内控评价工作,对业财流程设计和执行有效性开展端到端的检查,评价财务结果的真实性、完整性、准确性,以及财务风险管控效果;
3、开展各种内控项目,工作内容包含流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认以及沟通等;能够与业务建立良好的沟通和协作关系,针对发现的风险制定改进计划,并督促/跟踪完成整改;
4、对风险管理有效性进行综合评估,识别重大控制缺陷和风险提出专业意见,通过制度和流程优化、风险管理和监督责任落实、系统化风险识别和预警能力建设等;
5、通过数字化手段、数据分析、建模等方式发现与监控风险,及时预警,推动业务部门有效改进;
6、负责简单闭环业务,能熟练运用逻辑思考和专业知识,应用各种分析方法和逻辑解决复杂问题;
7、做好与负责业务线管理团队的沟通及价值输出;
8、培养人才;
9、完成上级主管安排的其他事项;
任职要求:
1、本科或以上学历,良好的英语听说读写能力;
2、8年以上大中型企业、事务所、咨询公司内控、审计、账务等工作经验;系统审计的丰富经验;熟悉COSO,SOX,中国企业内控控制基本规范和指引,并不断更新掌握前沿知识;
3、CISA、CPA、ACCA、CIA、CMA、反舞弊师CAP优先。会计师事务所、咨询公司经验+甲方内控优先,过往职业经历涉及互联网、大快消行业经验尤佳。
联系方式:
接收简历邮箱:caonan08@meituan.com
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