岗位职责:
1、领导或参与审计团队完成运营审计项目,对本公司及各级事业部、子公司、关联公司的运营活动、内部控制、财务核算、经营业绩等审计与监察工作,以优良的审计质量完成计划、现场实施、报告等关键环节;
2、协助参与内部调查项目,获取有效证据,协同制定访谈策略并与公司各部门协同完成访谈及调查报告等工作;
3、负责追踪内审过程中发现问题的改进情况,督促业务部门及分支机构按期完成问题整改工作;
4、参与廉正文化宣贯,提高集团廉正/合规意识,定期提供廉正/合规相关知识和文化输出;
5、协助部门负责人完善审计信息化建设,推动内控审计部各类作业标准化、信息化,并保证作业质量;
任职要求:
1、统招本科或以上学历,审计、财会专业优先;四大会计师事务所审计/内控/风险咨询经验优先;
2、6年以上审计工作经验, 2年以上企业内审。具备监察反舞弊工作背景优先;
3、具备较强数据分析能力,熟练实施项目管理;
4、熟悉正统的审计方法论,具备成熟的审计逻辑思维能力、书面文字表达能力和对不合规事项的敏感性。讨论审计问题能快速切中要害;
5、成熟稳重,具有良好的沟通能力和团队精神,跨部门协作能力强,能够适应高强度、快节奏的工作环境,较强的风险控制能力、应变能力。
联系方式:
投递简历邮箱:gaoshendie@proya.com,并抄送 zhaojing22@proya.com
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珀莱雅以"美丽永存,共享美好"为使命,秉持"勤奋务实、激情进取、诚信感恩"的企业精神,坚持"多品牌、多品类、多渠道、多模式"的发展战略,以差异化的品牌定位来满足不同年龄、不同偏好的消费需求。产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护等化妆品领域,囊括传统电商平台、社交电商、海外电商、日化专营店、百货商场、超市、单品牌店等多渠道销售网络。通过不断的技术创新、产品优化以及营销创新,已成为国内美妆头部企业,并致力于成为世界一流的美妆企业。