岗位职责:
1、参与迈瑞集团内部控制及专项审计项目,确保符合中国及香港上市规则及相关监管要求,识别内控缺陷并提出改进建议;
2、主导或参与集团层面复杂、以风险为导向的运营审计,分析问题根本原因,形成可落地的审计结论和建议,并在较少监督下完成高质量审计报告;
3、跟踪和复核审计整改措施,开展后续审计,确保问题整改及时、有效并形成闭环;
4、在保持审计独立性的前提下,与高级管理层及关键业务负责人进行专业沟通,提出建设性审计意见;
5、参与反贿赂、反腐败、反舞弊等合规相关审计,以及部门安排的其他专项或境外审计工作;
6、指导初级审计人员开展工作,进行必要的培训、辅导和工作质量复核,提升团队整体专业水平。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务、经济或工商管理等相关专业;
2、具备 CPA / ACCA / CISA / CIA / CFE 等专业资格或同等资质者优先;
3、具备四大或大型企业背景,7 年及以上相关审计经验;
4、具备主导复杂审计项目及与高级管理层沟通的能力;
5、具备扎实的内部控制、会计及审计专业能力,熟悉数据分析审计工具,具备 AI 或数字化审计经验者优先;
6、中英文书面及口头表达能力良好,能够支持国际化审计工作;
7、具备良好的学习能力和自我驱动力,能够持续提升专业能力,主动适应业务变化和审计要求;
8、能接受必要境内外出差,恪守职业道德,具备审计职业操守。
接收简历邮箱:ic_subcert@mindray.com
迈瑞总部位于深圳,为全球市场提供医疗器械产品,深圳创业板上市企业,在中国超过 30 个省市自治区设有分公司,境外拥有 39 家子公司。全球员工近万人,其中研发人员占比超过 20%,外籍员工超过 10%,来自全球 30 多个国家及地区,形成了庞大的全球研发、营销和服务网络。迈瑞的主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域,通过前沿技术创新,提供更完善的产品解决方案,帮助世界改善医疗条件、提高诊疗效率。