岗位职责:
1、协助完善审计监察与内控体系,结合业务及监管要求修订制度、优化流程,保障审计规范化。
2、参与制定年度审计计划,组织实施财务、运营等常规审计,及时发现潜在问题。
3、主导重大专项审计,全程把控项目质量,提出整改建议并跟进落地,推动成果转化。
4、搭建内外部沟通机制,共享审计信息,协同各部门及子公司解决问题、优化流程。
5、监测业务风险并提供分析报告,受理举报调查,完成其他审计任务。
任职要求:
1、知名本科及以上学历,审计、财务等相关专业。
2、在大型企业或国央企从事内部审计工作6年(含)以上。
3、熟悉会计师事务所工作流程,对公司内部管理审计、监察等有深入理解,理解多元化集团管控模式。
4、优秀的内外部沟通协调能力、重点把控能力:擅长大数据分析、足够的专业敏感度。较强的逻辑分析能力和判断能力:清晰和有条理的文字组织能力、报告撰写能力。
5、品行正直,职业稳定性佳。
联系人:金女士
电话:13588279935
接收简历邮箱:xiaofei.jin@holley.cn
华立创立于1970年9月28日,至今已发展成为以华立集团股份有限公司为母体、多个产业集团公司组成的民营企业集团,专注于实业经营、产业投资与整合。投资、培育涉足医疗健康服务、中医国药、处方药产业及精准医疗服务、清洁能源及物联网产业、新材料产业、创新创业服务,并在国际化探索中形成了以境外工业园为载体的国际产业链合作平台,并成功践行民营企业从“产品走出去”到“产业走出去”再到打造“境外平台”的新模式。自2000年起持续蝉联中国民营企业制造业500强,为“一带一路”建设示范企业。
目前,华立拥有二个博士后工作站、三个国家级技术中心、五个省级企业技术中心、三个中国驰名商标、十二个高新技术企业以及一支数千人的科研团队。