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内部审计主管

面议
广东省深圳市 2026-08-12 发布
职位信息

岗位职责:

1、按照审计计划执行相关审计工作,主导公司日常业务及财务审计,制定相关审计方案,并识别管理中的问题与风险,出具审计报告并提出整改建议;

2、内控与风险流程梳理:负责公司各业务及管理流程的内控梳理、风险识别、流程复盘与优化,建立、更新标准化内控流程文档,针对流程漏洞、管理缺陷、控制点缺失提出优化方案,推动流程规范化、风险前置化管理;

3、上市公司合规审计:结合港股上市规则及公司内控管理制度,开展年度内审计划、专项审计、流程穿行测试、内控自查工作,配合外部审计、年度合规核查及监管相关要求,保障上市公司内控合规有效落地;

4、问题整改与闭环管理:跟进审计发现问题的整改落地,建立问题台账,持续跟踪整改效果,复盘同类问题复发情况,完善制度流程与管控机制;

5、内控体系建设与迭代:协助完善公司内审、内控、风险管理体系,定期开展风险评估、内控测评,输出风险评估报告、内控评价报告,持续提升公司整体风控合规水平;

6、对内部审计有深刻的理解,并对数字化审计有一定的了解;

7、其他审计相关工作 。



任职要求:

1、从业经验:5年及以上内部审计、财务审计、内控风险管理相关工作经验,四大会计师事务所工作经验优先,有港股上市公司内审、内控、财务合规经验优先;  

2、专业证书:持有中国CPA、ACCA、香港HKCPA等专业资格证书者优先;  

3、专业能力:熟悉企业内部审计工作、企业内控体系搭建、风险管理流程,熟悉港股上市合规要求及企业内审工作流程,能够独立开展财务审计、流程梳理、风险排查及专项审计工作;  

4、综合能力:逻辑清晰、风险敏感度高,具备较强的问题发现、分析、总结及报告撰写能力;沟通协调能力良好,能够有效推动各部门整改落地,工作严谨、原则性强,具备良好职业操守及保密意识;  

5、学历背景:本科及以上学历,审计、财务、会计、财经类相关专业优先。  

联系方式

联系电话:13699279500

接收简历邮箱:yunan_zhao@sdmctech.com

工作地址

广东深圳

公司信息

       华曦达成立于2003年,是全球领先的AI Home整体解决方案提供商,国家级高新技术企业及国家级专精特新重点“小巨人”企业。华曦达专注于AI、边云计算、无线通信、物联网等前沿技术,深度融合谷歌生态,业务涵盖家庭连接、家庭娱乐与全屋智能等领域,致力于为全球运营商和零售品牌提供创新的智能产品与服务。Google和Netflix授权的Android TV/Google TV智能电视盒及Google TV智能投影仪、新一代Wi-Fi 7/XGS-PON/DOCSIS 4.0/5G家庭网络接入通信设备、AI智家和家庭AI智能体、XMediaTV流媒体平台和XHome家庭设备管控平台。

       目前,华曦达的业务遍及全球80多个国家和地区,服务300多家运营商和零售品牌。华曦达与全球伙伴携手,持续推动AI智家的建设,让亿万家庭畅享美好生活。

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