岗位职责:
1、协助制定审计项目具体方案;
2、协助完成各项专项、内控、离任等审计项目的具体审计程序,包括了解业务活动的具体操作、访谈被审计单位人员、分析数据和检查凭证资料等;
3、根据实施的审计程序,编制审计工作底稿;
4、对负责的项目或审计模块编写审计报告初稿,并提出处理意见和建议。
5、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、审计、会计、财管、经济等专业***本科以上学历,持有会计、审计相关职称优先;
2、2年以上会计师事务所或企业内部审计工作经验;
3、掌握基础的审计、会计、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识,以及与组织业务活动相关的专业知识;
4、具有良好的学习能力、逻辑思维能力、观察力和数据分析能力;
5、善于与人沟通,有良好的沟通协调能力和书面表达能力。
薪资福利:
1、上市公司,行业内有竞争力的薪酬,具体面议;
2、周末双休,国家法定节假日,六险一金,不定期团建;
3、公司年轻人较多,高学历的团队资源,办公氛围和环境优。
联系方式:
电话:13632336547
联系人:伍小姐
简历投递邮箱:wuzhuofei@chinasie.com
广州赛意信息科技股份有限公司,成立于2005年,2017年8月在深圳证券交易所挂牌上市,是深交所创业板第666家上市企业。秉承“让中国企业成为世界企业”的愿景,赛意信息已经发展成为国内企业数字化服务领域最具发展潜力的领军企业之一,聚焦于工业互联网、智能制造、新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式应用,为企业提供高端软件咨询、实施及集成服务,形成面向通讯、电子、家电、家居等23个重点行业和11条业务线的产品和解决方案。