岗位职责:
负责执行公司内部审计计划,确保审计工作的有序进行,以及实现审计目标:
1、对公司内控的有效性进行定期检查和评估,识别潜在风险点,并提出相应的风险管理建议。
2、实施专项的业务审计,包括作业流程、系统数据、会计往来记录等所有相关活动;编制审计报告,对审计结果进行总结和分析。
3、对重要经营活动实施合规性审查,识别潜在风险点;编制合规审查报告;并提出相应的风险管理建议。
4、参与公司风控合规建设工作,解释、宣传内审的意义与程序要求等;维护与业务部门一定的合作关系。
5、关注内审领域的最新动态和实践,不断提升业务技能和方法,助力内审工作的持续改进。
任职要求:
1、财会、审计、经济管理等相关专业,具备专业基础知识和对该岗位清晰的理解;
2、3年有关工作经验,至少2年内审或相关领域工作经验,熟悉内部审计流程和方法。非财会专业但具备内审或相关财务、TL(小组长)1年工作经验的候选人也可考虑,需表现出较强的逻辑分析、适应能力;
3、有电子科技产品生产型企业内审经验者优先考虑。
4、了解国家财经法律法规、审计准则,或企业内部控制规范;具备基本的财务、会计知识,能够理解并审查财务报表和相关资料;能熟练上手不同IT财务系统,SAP或Oracle或国内几大财务系统之一。
5、工作负责,能够承担一定的压力和挑战;具备良好的职业道德和职业操守,能够保守企业机密。
简历投递邮箱:wenjing.zhang@tinno.com
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