岗位职责:
1、对公司及下属分子公司独立开展财务审计、经营管理审计和其他专项审计工作,并提出整改意见。
2、独立开展公司内控审计,监督检查内控制度的完整性、合理性和实施的有效性。
3、对审计整改方案的执行情况进行跟踪、检查。
4、组织团队并行开展多个审计项目,全面管控各项目的进度及质量,对项目组成员给予指导,对项目组遇到的问题进行协调和解决。
5、推动公司内各业务单元内控体系的建设并督促执行。
6、做好公司领导安排的其它事务。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理类等相关专业本科及以上学历。
2、5年及以上工作经验,其中事务所、企业内部审计经历3年以上者优先。
3、有CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先。有大型制造类企业从业经历者优先。
4、熟悉审计工作业务、审计准则及制度。熟悉会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规。熟悉企业经营管理、风险控制、内部控制相关知识。有制造业采购、运营、供应链、流程架构业务具体经验,了解业务运作流程者优先。
5、为人正直、责任心强、作风严谨,爱岗敬业,严守公司机密。
6、具备良好沟通能力、文字撰写能力、领导能力、分析判断能力,注重团队合作,原则性较强。具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强。
简历投递邮箱:chen-rl@crystal-optech.com
yong-jy@crystal-optech.com