岗位职责:
1、参与制定公司内部审计管理制度,完善公司内审流程;根据公司业务发展要求,编制年度审计计划、审计工作程序等。
2、主要负责公司各领域审计,制定审计计划和方案、主导审计项目执行、交换意见、审计报告编写、审计整改跟踪等。
3、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
4、持续识别、评估关键业务领域风险,监督相关管控措施的执行情况,协助优化流程内部控制。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,法律、审计、财经类专业优先考虑;
2、熟悉采购招投标、销售、财务等领域的关键风险点及舞弊预防关键环节,具备较强的沟通能力、分析能力和调查取证能力;
3、5年以上大型制造或新能源企业审计项目实施经验,有四大工作背景的优先考虑;
4、为人诚实正直,责任心强,有热情、良好的职业素质;
5、良好的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力,能承受合理的工作压力。
薪资待遇:月发15-30k,年终奖,餐补,探亲交通补贴,提供住宿。
联系人:段先生
联系方式:18292000657
爱旭股份(证券代码:600732)是一家全球领先的新能源科技企业,聚焦光伏发电核心产品的研发制造和光储用一体化整体解决方案,为客户提供太阳能电池、ABC(All Back Contact)组件和场景化的解决方案。
爱旭秉承“为零碳社会带来澎湃动力”的使命,以极致创新驱动零碳能源时代的加速到来。
年营收几百亿,员工万人。天津、浙江、广东均有基地。