岗位职责:
1、作为合规审计团队成员,协助制定公司特定岗位的年度审计计划和工作计划;
2、针对特定岗位开展专项审计(例如离任、任中审计)及管理评价工作,对特定岗位人员的个人及业务管理方面进行审计,重点评估特定岗位人员在个人合规方面是否存在违反公司规定行为,在业务管理方面是否存在重大管理漏洞、重大渎职、损失及舞弊风险等;
3、依据公司战略及管理层要求,开展合规审计(例如反洗钱等);
4、对审计发现进行深入分析,包括分析问题根因,提出审计建议,并联合业务及相关部门推进问题整改/风险治理;
5、对团队、项目组遇到的问题进行协调和解决;
6、协助编制审计委员会汇报材料;
7、完成上级主管安排的其他临时协助事项。
任职要求:
1、本科以上学历;
2、8年及以上内审及外审的工作经验;熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引;
并不断更新掌握前沿知识;
3、具有舞弊类风险事件调查的经验,曾参与舞弊、渎职等重大风险事件的调查闭环;
4、具有IT风险管理、信息安全等相关专业知识和操作能力;
5、良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
6、良好的服务意识、学习能力和团队协作精神;
7、有CISA、CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先。
简历投递:
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