岗位职责:
1、深入了解各业务和管理模块的流程、系统功能和管理机制等,结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类风险因素,对风险进行全面识别、评估;
2、平衡风险和效率,联动业务&产品等团队,设计恰当的内控流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,推动各方完成管理落地并持续监控控制效果;
3、支撑集团合规管理框架落地,包括按照管理框架标准实施流程制定、相关方沟通、决策记录、推进公司统一的合规工作在各业务线落地执行;
4、制定内审计划并承接管理层指派的专项审计任务,对高风险业务流程、系统模块、高危领域实施周期性检查,对中低风险领域开展定期或不定期的合规性抽样检查,输出审计检查报告,对发现的问题分析形成原因并提出改进建议,协助相关部门改进和提升管理机制;
5、与调查团队联动,在内控体系设计和审计工作开展的过程中,持续搜集疑似违规线索,输出给业务调查团队。
任职要求:
1、本科及以上,审计、经济学、金融管理、财务或法务相关专业;
2、具备5年以上内部控制、内部审计、企业风险管理、合规、流程管理相关工作经验;
3、若对互联网、O2O等行业相关风险点有较深了解更佳;
4、有注册会计师、法律等相关资格优先;
5、良好的逻辑能力和理解力,较强的沟通能力和同理心。
简历投递:
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