岗位职责:
1、负责协助建立健全公司审计标准制度体系和流程,编制审计标准制度流程及sop清单等;
2、负责协助拟定审计工作计划并上报,协助建立跨部门跨系统数据的打通,搜集业务风险点,并形成重点项目计划上报;
3、负责带领项目组团队对公司财务、资产、人员等进行审计项目实施包括点不限于(经营管理审计、离任审计、采购招标监督审计、预算审计及其他各项专项审计工作),完成审计项目现场问题的沟通衔接,并组织做好会议纪要;
4、负责带领团队完成内控制度执行情况检查审计和内控流程执行检查审计;
5、负责完成审计底稿的编制复核,完成审计报告拟定及上报审核;
6、负责出具审计发现问题整改跟踪通知单,协助上级和相关部门对审计发现问题进行整改推进,协助人事部门、主管部门等追责问责;
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、统计及管理等相关专业;
2、3年以上相关岗位经验,熟悉公司审计、监察及风险内控管理工作,具备独立开展专项审计、内控管理的工作能力;
3、熟悉审计监察、内控管理,能适应出差,抗压能力强,熟练操作计算机办公软件,可独立制作幻灯片,具备公文书面写作能力;
4、具备一定的沟通、表达、组织、协调能力,执行力、判断力及问题解决能力。
联系方式:
联系人:杨先生
联系电话:17833870128
简历投递邮箱:20101093@gdyph.com