内部审计绩效考核22个关键指标
序号 |
KPI |
考核目的 |
绩效标准 |
1 |
内部控制风险普查的有效性 |
进行风险评估,选择风险最高的领域进行重点审计。保证审计工作的针对性和节约审计成本 |
未进行风险评估直接进行审计的次数不高于[ ]次, 审计结果证明,风险评估的正确性不低于[ ]% |
2 |
审计工作计划制定的及时性、完善性 |
用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性 |
未按时制定审计计划不超过[ ]次,制定的审计计划发现失误之处不超过[ ]处, 因计划设不合理而造成工作损失的不超过[ ]次,或为[否决性指标] |
3 |
审计项目实施 方案的完善性 |
提高工作的严谨性 |
上级检查发现实施方案不完善的次数不超过[ ]次 |
4 |
审计方法运用的合理性、充分性 |
正确运用审计方法,保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误 |
审计抽样范围不合理的次数不超过[ ]次 内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性 测试、实质性测试等审计方法运用不恰当的次数不超过[ ]次,因此造成审计结果无效,[否决性指标]审计方法运用不充分造成审计结果无效[否决性指标] |
5 |
审计现场调查的有效性 |
确保数据的真实、可靠 |
未按计划进行现场调查的次数不高于[ ]次; 应收集的信息、资料的遗漏率不超过[ ]% |
6 |
对公司内部控制制度进行审计的力度 |
确保公司各项内部控制制度的执行 |
未按期进行内部控制制度审计的次数不超过[ ]次 |
7 |
对公司财务状 况进行审计经常性、客观性 |
为公司的财务运行建立良好的监督约 束机制 |
未能定期进行财务审计的次数不超过[ ]次 |
8 |
对管理人员进行经济责任审计的严谨性 |
规范管理人员的行为,防止违规现象 的发生 |
未能按时按规定进行审计的次数不超过[ ] 次 |
9 |
对公司资产进行审计的力度 |
保证公司资产的保值、增值 |
未定期进行资产审计的次数不超过[ ] |
10 |
对采购过程的 监督力度 |
保证所选的供应商合乎公司要求,采购活动按时、按质、 按价、按量完成 |
因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规定的次数不超过[ ]次, 因未能有效监督造成采购问题的发生次数不高于[ ]次,或涉及采购金额不高于[ ]元, 或[否决性指标] 有关单据抽审率不低于[ ]%: 采购价格不高于正常市场价格[ ]%: 质量问题不高于[ ]%,严重事项为[否决性指标] |
11 |
对招标过程的 监督力度 |
确保招标过程的规范 |
招标文件抽审率不低于[ ]%; 招标过程出席率不得低于[ ]% |
12 |
对项目进行事 前、事中、事后 审计的经常性、 规范性 |
保证整个项目运作的过程都要经过认 真的审计程序 |
未能按照规定时间进行审计的次数不超过[ ]次, 现场审计次数不得低于[ ]次 |
13 |
审计工作规程 的执行度 |
确保工作的程序合规 |
因为审计工作规程不规范造成影响工作质量的次数不超过[ ]次 |
14 |
审计通知书下 达的及时性 |
保证审计工作开展的有序性 |
未按时下达率不超过[ ]% |
15 |
审计报告的完 备性、合理性、 及时性 |
明确工作结果 |
因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中 存有重要失误或不清之处不高于[ ]处 审计报告通过率不低于[ ]% 审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次 |
16 |
审计过程中汇 报的及时性 |
确保问题及时发现,及时处理 |
审计报告上报时间与审计日程的同步率不低于[ ]% |
17 |
审计处理决定 的及时下达率 |
保证审计工作过程的完整 |
因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过[ ]次,或[否决性指标] |
18 |
审计决定的督促执行率 |
确保审计工作的最终效果 |
因未能及时有效督促决定执行的发生率不超过[ ]%,或[否决性指标] |
19 |
审计工作底稿的完备性 |
确保审计过程中各项工作的完整、充 分、恰当 |
因工作疏忽由上级领导检查发现审计[内审网注:各类审计模板案例关注公众号内审网]工作底稿中存有重要遗漏、失误或不清之处不高于[ ]处 |
20 |
对各项审计工作复审的严密 性 |
保证整个审计工作的科学、合理 |
各项审计工作的复审率不低于[ ]%, 未能及时审查出的问题不超过[ ]处 |
21 |
审计报告完成率 |
保证完成审计报告 |
完成审计报告数与完成审计项目数比较,按 时完成率不低于[ ]% |
22 |
审计资料、文件的完备性 |
加强档案管理 |
归档审计资料出现缺失、遗漏的件数不高于[ ]件, 涉及重要性资料遗失时为[否决性指标] |