11月14日,长虹控股集团审计部一行5人莅临新希望集团参观交流,双方展开了一场干货满满的业务交流活动,为彼此在审计领域的进一步发展提供了诸多新的思路与启发。 长虹控股集团作为行业内颇具影响力的企业,其审计工作有着一套成熟且完善的体系,构建了层次分明、分工明确的组织架构,各个模块和专业条线各司其职又紧密协作,确保审计工作能够全面且深入地覆盖到集团的各个业务板块,形成了一张严密的审计网络,使得各种潜在的风险和问题都难以遁形。
在企业发展的广阔领域中,作为民营企业的新希望集团,与身为国有企业的长虹控股集团,因各自所处的体制环境不同,在管理模式和经营目标等诸多方面展现出了明显的差异。而这些差异,也进一步映射到了内部审计工作上,使得双方在内部审计多个维度各有侧重、别具一格。鉴于此,双方的审计团队特意开展了一场深入且富有成效的互动,就审计目标、风险防控重点、成本效益考量以及与外部监督协同等多个重要方面,展开了全面且细致的探讨,通过相互学习、相互借鉴,进一步完善自身的审计工作体系。
同时,双方还围绕工程审计、经济责任审计、采购审计监督等具体业务细节,进行了更为深入的交流。每个业务细节都成为双方关注的焦点,大家结合过往的实际案例,分享经验、分析问题、探寻解决之道,力求在这些关键业务领域挖掘出更多提升审计质量和效率的方法与思路,为今后更好地开展审计工作筑牢基础。
此次与长虹控股集团交流活动结束,我们会把从中汲取到的审计经验充分融入实际审计业务中,持续提高审计工作质量,为企业的持续健康发展筑牢稳固的审计防线,在审计领域探索出更多创新发展的新路径。