制度法规
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
制度法规
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 制度法规
制度法规
审计署关于内部审计工作的规定
审计机关审计行政应诉管理的规定
建设项目审计处理暂行规定
中华人民共和国国家审计准则
审计机关审计项目质量检查暂行规定
国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知
国务院关于加强审计工作的意见
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及《关于实行审计全覆盖的实施意见》等相关配套文件
财政违法行为处罚处分条例
中央预算执行情况审计监督暂行办法
中华人民共和国审计法实施条例
中华人民共和国审计法
【旭辉集团】业务风险与行为准则系列(4)—— 采购环节典型舞弊案例
党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则
《专利代理条例》
首页
上一页
28
29
30
31
32
33
34
下一页
尾页
共700个文章/共47页
最新推荐文章
临工集团|举报指南
审计整改管理暂行办法
上市公司审计委员会工作指引
2026年内部控制制度(69条)
珠海格力电器股份有限公司内部审计制度
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
企业内部审计管理制度(2026年3月)
《上市公司治理准则》2026
888
审计署关于内部审计工作的规定
审计机关审计行政应诉管理的规定
建设项目审计处理暂行规定
中华人民共和国国家审计准则
审计机关审计项目质量检查暂行规定
国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知
国务院关于加强审计工作的意见
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及…
财政违法行为处罚处分条例
中央预算执行情况审计监督暂行办法
中华人民共和国审计法实施条例
中华人民共和国审计法
【旭辉集团】业务风险与行为准则系列(4)—— 采购环节典型舞弊案例
党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则
《专利代理条例》
上一页
29
30
31
32
33
下一页