审计
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
审计
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 审计
审计
超强总结|内部审计中常见的会计舞弊手段
最新整理!审计调查常用网站渠道汇总(收藏备用)
建筑工程造价审计的6个常用方法
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)
重大经济事项决策审计四类8个案例解析
如何做一个合格的审计实务导师
首创集团总审计师制度的探索与思考
一份专业的采购专项审计方案
【内审实务】如何构建寿险公司内审新常态
大洋生物:内部审计制度
【内审实务】大数据统计分析方法及其应用
内部审计的本原逻辑与价值回归
高校内部审计与社会审计合作模式下的质量控制
内审报告模板 | XX国有房产招租管理专项审计报告
首页
上一页
25
26
27
28
29
30
31
下一页
尾页
共501个文章/共34页
最新推荐文章
2025审计、内控、合规、反腐、促廉:海报宣传金句
对销售总监的审计问卷
经济责任审计有关问题探析
审计报告问题定性11类常见错误
审计报告常见问题汇总
内审“五维三定”工作法
授权管理审计方案
不相容岗位管理审计方案
888
超强总结|内部审计中常见的会计舞弊手段
最新整理!审计调查常用网站渠道汇总(收藏备用)
建筑工程造价审计的6个常用方法
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)
重大经济事项决策审计四类8个案例解析
如何做一个合格的审计实务导师
首创集团总审计师制度的探索与思考
一份专业的采购专项审计方案
【内审实务】如何构建寿险公司内审新常态
大洋生物:内部审计制度
【内审实务】大数据统计分析方法及其应用
内部审计的本原逻辑与价值回归
高校内部审计与社会审计合作模式下的质量控制
内审报告模板 | XX国有房产招租管理专项审计报告
上一页
26
27
28
29
30
下一页