企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
今天,您遇到什么问题了呢?
全部
审计
调查
监察
内部控制
风险管理
舞弊
电子取证
法律法规
搜索
审计人员询价如何做到物美价廉,且能让采购人员认同?
类别:审计
物美价廉,只是多方比价、来料品质控制。如果涉及技术,最好要多方咨询技术人员,买的东西是否超高性能/功效,是否盲目采购国外品牌、大品牌。
阅读更多
如何开展采购人员的绩效审计?
类别:审计
解答: 首先是否有绩效,其次是绩效设置合理性评价,最后是往期绩效考核数据复核
阅读更多
现在经济形势那么差,你们是否有感觉到现在稽查审计部门的位置下降、必要性降低了?
类别:审计
解答: 不觉得,内审价值是靠业绩证明的,反腐导向是一个盈利中心; 监管出效益、风控助经营、反腐有威慑,广阔天地大有可为; 采购和工程全过程监督还有专项审计都可以降本增效防风险啊,都有直接的或间接的业绩。
阅读更多
软件开发外包公司这方面需要注意什么吗?查外部It人员的资质?人天评估合理性?
类别:风险管理
解答: 建议两方面:1是IT类采购(建议从围标串标查起)、2是IT类业务逻辑设置(比如返利逻辑、销售价格逻辑等) 出成绩的点在于与外部对接的流程,比如采购和销售流程,看采购和销售流程自动化设置,是否正确
阅读更多
我们定了一个IT信息化项目的专项审计,有没有做过此类专项审计的大咖,指导主要的审计要点吧?创价值点和管理改进点。
类别:审计
解答: IT审计一般主要是: 1.信息系统项目管理专项审计 2.系统应用模块专项审计 3.信息系统安全审计 4.业务大数据分析 5.信息系统采购全过程监督 6.信息硬件采购全过程监督 信息系统项目管理专项审计从业务需求,蓝图设计,时间进度,验收控制等各项目...
阅读更多
请问有在港股上市的物业公司,审计架构是怎么设置的,大股东是怎么对审计进行管理的?
类别:内部控制
暂无解答
阅读更多
请教各位同行,我们计划做一些不定期进行检查,包括调阅资料、了解业务流程、访谈人员等,担心被检查单位不配合,想请教各位同行有没有制定过相关的制度或政策,明确被检查单位的配合义务?
类别:监察
暂无解答
阅读更多
32、请教一下,有谁了解美国对出口中国产品的管制订单这些政策?现在有好多客户,都要我们排查供应商进口的产品符不符合美国出口政策。
类别:监察
解答: 《中美第一阶段贸易协议》 美国出口管制: 管制对象:物品、自然人、国际及地区 管控范围/原则:贸易行为要遵守本国与贸易行为发生地的法律法规 管控手段:物(许可证管理:对使用、转让、出口严格控制);人(禁令);国家及地区(制裁) 侦办单位:国...
阅读更多
请问为公司高管做廉洁教育,应该讲什么呢?
类别:监察
解答: 去监狱拍个视频; 结合制度、讲了不同类型的发自公司的案例 同时还有行业的案例 以及历史上关于廉洁的故事; 公司对管理干部的要求可以强调,有一些舞弊关节节点的管控认知可以结合案例来讲,部门介绍可以讲;
阅读更多
于新客户评级、客户授信等制度,能否提供制度参考及线上指导?
类别:内部控制
暂无解答
阅读更多
首页
上一页
23
24
25
26
27
28
29
下一页
尾页
共374个文章/共38页