岗位职责:
1、根据审计计划,开展审计工作,包括但不限于业务类审计、管理类审计、财务类审计等;
2、根据审计工作要求及安排,编制审计实施计划、审计方案、审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告并提出管理建议,沟通问题并督促整改;
3、通过信息化、数字化手段主动发现经营过程中各类问题,能够深入挖掘问题根因,识别问题本质,提出解决方案;
4、根据相关线索,独立开展异常事项专项调查,依法依规固定证据,提出处理建议;
5、运用数字化、智能化审计工具开展审计工作,提升审计效率,赋能业务开展。
任职要求:
1、教育背景:本科及以上学历,审计、会计、财务管理、信息管理等相关专业。
2、工作经验:大型制造业上市企业审计工作经验,熟悉制造业企业运营管理各流程,具备四大或八大会计师事务所工作经验;
3、数字分析:熟悉SAP、CM、MDM、MES、SRM等数字管理系统,有较强的数字采集、洞察、分析及总结汇报能力;
4、专业技能:精通上市公司监管政策、审计准则、会计准则及相关法律法规;
5、职业资格:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册反舞弊师(CAP)等相关证书者优先。
6、素质要求:具有较强的学习、组织协调和跨体系沟通能力、严谨的工作态度,良好的团队协作精神。
联系电话:15242625195(同微信)
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