审计
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
审计
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 审计
审计
如何做一个合格的审计实务导师
首创集团总审计师制度的探索与思考
一份专业的采购专项审计方案
【内审实务】如何构建寿险公司内审新常态
大洋生物:内部审计制度
【内审实务】大数据统计分析方法及其应用
内部审计的本原逻辑与价值回归
高校内部审计与社会审计合作模式下的质量控制
内审报告模板 | XX国有房产招租管理专项审计报告
中远海科:董事会审计与风险委员会工作细则
十种审计查账技巧经典汇总
如何打开风险、内控、合规、审计、监察的职能边界
浅议工程结算的签证审计重点
健全内部审计监督体系 打造央企风险防控长效机制
几种常见审计切入点、审查路线图,审计必知!
首页
上一页
30
31
32
33
34
35
36
下一页
尾页
共570个文章/共38页
最新推荐文章
离任审计访谈8方面150个核心问题汇编
内部审计如何挽救信任危机?
审计底稿描述参考-经济责任审计-2025审计工作底稿
如何迅速从0入手建筑工程审计
内部审计报告的专业表达指南(参考)
从审理视角谈完善审计证据
审计报告11个低级错误
如何判断某个招标项目是否已经内定?
888
如何做一个合格的审计实务导师
首创集团总审计师制度的探索与思考
一份专业的采购专项审计方案
【内审实务】如何构建寿险公司内审新常态
大洋生物:内部审计制度
【内审实务】大数据统计分析方法及其应用
内部审计的本原逻辑与价值回归
高校内部审计与社会审计合作模式下的质量控制
内审报告模板 | XX国有房产招租管理专项审计报告
中远海科:董事会审计与风险委员会工作细则
十种审计查账技巧经典汇总
如何打开风险、内控、合规、审计、监察的职能边界
浅议工程结算的签证审计重点
健全内部审计监督体系 打造央企风险防控长效机制
几种常见审计切入点、审查路线图,审计必知!
上一页
31
32
33
34
35
下一页