审计
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
审计
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 审计
审计
如何利用会议记录,发现审计线索?(附:审计方法)
合同管理专项审计调查重点关注内容
用关联规则、聚类分析和知识图谱挖掘隐蔽关系
AI风险审计|一文全览定义、方法、实践和展望
审计发现问题线索核查的思路与方法
公司审批权限表模板(2024完整版)
谁来监督审计部门?—探讨内部审计失职追责机制
审计与审计调查的区别与联系
合同管理审计发现的主要问题
审计举报调查:16条实战经验
“账外账”与“小金库”
上市公司年报审计避坑指南
应收款项审计:审什么,怎么审?
经济责任审计中寻找招投标不合规现象的方法
重大经济事项决策审计:内容、方法、问题
首页
上一页
3
4
5
6
7
8
9
下一页
尾页
共519个文章/共35页
最新推荐文章
审计成果统计10个常见问题及释疑
审计取证中需要注意事项
生产制造业财务审计:重点、实务方法
任期经济责任审计报告参考模板
经济责任审计工作流程
DeepSeek内部审计领域使用指南
审计尽职调查:实务操作手册
XX工程招投标管理情况专项审计调查审计结果
888
如何利用会议记录,发现审计线索?(附:审计方法)
合同管理专项审计调查重点关注内容
用关联规则、聚类分析和知识图谱挖掘隐蔽关系
AI风险审计|一文全览定义、方法、实践和展望
审计发现问题线索核查的思路与方法
公司审批权限表模板(2024完整版)
谁来监督审计部门?—探讨内部审计失职追责机制
审计与审计调查的区别与联系
合同管理审计发现的主要问题
审计举报调查:16条实战经验
“账外账”与“小金库”
上市公司年报审计避坑指南
应收款项审计:审什么,怎么审?
经济责任审计中寻找招投标不合规现象的方法
重大经济事项决策审计:内容、方法、问题
上一页
4
5
6
7
8
下一页