审计
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
审计
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 审计
审计
内部审计实务指南—各类交易业务错弊指引
完整的审计整改管理办法模板(参考)
招标采购知识大整理
数字化审计作业模式及创新
从审计结果看央国企重点合规风险
货币资金的内部审计
工程审计中固定总价合同的那些事
一文弄清!合同工程索赔,到底怎么审计?(实践总结)
11类457项部门预算资金管理审计违法违规行为清单
一文详解公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商的差异
工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法
物业管理审计发现问题及解决措施
“低价中标、高价索赔”的审计应对方法
如何对消费券核销环节的异常行为进行分析
如何撰写审计综合报告?
首页
上一页
6
7
8
9
10
11
12
下一页
尾页
共519个文章/共35页
最新推荐文章
审计成果统计10个常见问题及释疑
审计取证中需要注意事项
生产制造业财务审计:重点、实务方法
任期经济责任审计报告参考模板
经济责任审计工作流程
DeepSeek内部审计领域使用指南
审计尽职调查:实务操作手册
XX工程招投标管理情况专项审计调查审计结果
888
内部审计实务指南—各类交易业务错弊指引
完整的审计整改管理办法模板(参考)
招标采购知识大整理
数字化审计作业模式及创新
从审计结果看央国企重点合规风险
货币资金的内部审计
工程审计中固定总价合同的那些事
一文弄清!合同工程索赔,到底怎么审计?(实践总结)
11类457项部门预算资金管理审计违法违规行为清单
一文详解公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商的差异
工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法
物业管理审计发现问题及解决措施
“低价中标、高价索赔”的审计应对方法
如何对消费券核销环节的异常行为进行分析
如何撰写审计综合报告?
上一页
7
8
9
10
11
下一页