理论知识
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
理论知识
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 理论知识
理论知识
被审计单位常见舞弊手法汇编(共148项)
招标采购知识大整理
舞弊审计内部审计实务指南(参考)
数字化审计作业模式及创新
从审计结果看央国企重点合规风险
货币资金的内部审计
内控合规风险管理办法参考,附:内控风险合规三位一体流程图
公司治理:内部控制、风险管理、合规管理:怎么三位一体?
与发票相关的合规风险点有哪些?
工程审计中固定总价合同的那些事
中小企业内控频频失效的原因
一文弄清!合同工程索赔,到底怎么审计?(实践总结)
食堂专项审计巡察:15类59个问题、整改情况报告
公职人员干这些兼职取酬,全违规!
国企集团巡视审计:4方面15项问题逐条整改清单
首页
上一页
30
31
32
33
34
35
36
下一页
尾页
共1541个文章/共103页
最新推荐文章
上市公司财务造假案例分析——货币资金、存货;造假的
里应外合坑公司?员工与外部合作方舞弊的典型手段解析
舞弊类型及内部审计核查方法
做好电子数据取证需注意什么?
法院建议:微信聊天记录的正确提交方式
从大数据视角,解析投资与破产反舞弊领域四类常见行为
实控人恶意减损公司财产,企业应该怎么办?
调查和审理报告中的每一句定性都要有充分的依据
888
被审计单位常见舞弊手法汇编(共148项)
招标采购知识大整理
舞弊审计内部审计实务指南(参考)
数字化审计作业模式及创新
从审计结果看央国企重点合规风险
货币资金的内部审计
内控合规风险管理办法参考,附:内控风险合规三位一体流程图
公司治理:内部控制、风险管理、合规管理:怎么三位一体?
与发票相关的合规风险点有哪些?
工程审计中固定总价合同的那些事
中小企业内控频频失效的原因
一文弄清!合同工程索赔,到底怎么审计?(实践总结)
食堂专项审计巡察:15类59个问题、整改情况报告
公职人员干这些兼职取酬,全违规!
国企集团巡视审计:4方面15项问题逐条整改清单
上一页
31
32
33
34
35
下一页