理论知识
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
理论知识
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 理论知识
理论知识
合同审计:合同风险防控,6大类60个要点!
一组图带你了解:研发费用加计扣除政策适用范围
行政事业单位差旅费报销审计需要关注的几个方面
审计发现问题后,如何准确规范审计定性、处理、处罚?
纪检监察工作常见的七种“谈话”方式
费用审计需关注的要点内容
审计谈话15大技巧
公职人员纪法禁令七类200条清单
廉洁与高效是采购创造价值的源泉
财务管理审计实务指南
集团公司内部审计报告的形式和实质要件
七种招投标采购方式
采购价格审计的常用方法和经验
审计谈话成功的方法和技巧
审计发言稿:审计工作动员会讲话稿
首页
上一页
32
33
34
35
36
37
38
下一页
尾页
共1447个文章/共97页
最新推荐文章
内控有效性评估的步骤
销售领域常见50种贪腐、舞弊手法
与某集团总经理经济责任审计访谈提纲
固定资产审计访谈181个通用问题汇编
100条常见的违规招投标行为
什么叫内控?这种管理机制如何影响企业运营?
从外审到内审:转岗必备的五大能力跃迁与真实企业案例
查了不改、改了无效?内审如何打破整改假象
888
合同审计:合同风险防控,6大类60个要点!
一组图带你了解:研发费用加计扣除政策适用范围
行政事业单位差旅费报销审计需要关注的几个方面
审计发现问题后,如何准确规范审计定性、处理、处罚?
纪检监察工作常见的七种“谈话”方式
费用审计需关注的要点内容
审计谈话15大技巧
公职人员纪法禁令七类200条清单
廉洁与高效是采购创造价值的源泉
财务管理审计实务指南
集团公司内部审计报告的形式和实质要件
七种招投标采购方式
采购价格审计的常用方法和经验
审计谈话成功的方法和技巧
审计发言稿:审计工作动员会讲话稿
上一页
33
34
35
36
37
下一页