理论知识
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
理论知识
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 理论知识
理论知识
国企如何防控关键岗位管理人员廉洁风险
物资采购中的廉洁风险分析
合同审计十大重点
发现一个奇怪现象!审计挖出“围标串标”
建设工程施工合同拟定与审核重点解析
内部IT审计中的常见错误及有效避免方法
10招!找到审计线索,发现财务舞弊
集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)
索引|贪污贿赂案件疑难问题解答
内部控制缺陷的认定
采购、付款审计:谨记10大要点!
实务视角下的商业秘密行政保护
国企招标采购监察审计六大重点
企业如何做好反舞弊合规?
非法经营同类营业罪案例解析
首页
上一页
21
22
23
24
25
26
27
下一页
尾页
共1497个文章/共100页
最新推荐文章
风险管理五问之二:风险、内控与合规如何协同
离任审计访谈8方面150个核心问题汇编
审计与纪检监察办案有21个明显不同,别乱联动…
生物医药行业审计的证伪之道探讨
组织架构失效的典型风险及关键控制点
巡察财务问题整改:20个典型案例
内部审计如何挽救信任危机?
审计底稿描述参考-经济责任审计-2025审计工作底稿
888
国企如何防控关键岗位管理人员廉洁风险
物资采购中的廉洁风险分析
合同审计十大重点
发现一个奇怪现象!审计挖出“围标串标”
建设工程施工合同拟定与审核重点解析
内部IT审计中的常见错误及有效避免方法
10招!找到审计线索,发现财务舞弊
集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)
索引|贪污贿赂案件疑难问题解答
内部控制缺陷的认定
采购、付款审计:谨记10大要点!
实务视角下的商业秘密行政保护
国企招标采购监察审计六大重点
企业如何做好反舞弊合规?
非法经营同类营业罪案例解析
上一页
22
23
24
25
26
下一页